Orden de Compra. Nº
3286-186-SE18
"
MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA SISTEMA DE APOYO A
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-186-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-02-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA SISTEMA DE APOYO A
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-21-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
16228,66
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA RENGO
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA
R.U.T.
76.476.176-6
Sucursal
LIBRERIA RENGO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
8
Resma
RESMAS TAMAÑO CARTA
RESMAS TAMAÑO CARTA
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.400
$ 16.400
14111509
Artículos de papelería
8
Resma
RESMAS TAMAÑO OFICIO
RESMAS TAMAÑO OFICIO
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.600
$ 19.600
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad
NOTA ADHESIVA BANDERITA
NOTA ADHESIVA BANDERITA
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
27112809
Portaútiles
2
Unidad
PORTA TACO CALENDARIO
PORTA TACO CALENDARIO
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
44112002
Calendarios
12
Unidad
POSIT AUTOADHESIVOS
POSIT AUTOADHESIVOS
$ 296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.552
$ 3.552
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
SOBRES 1/4 OFICIO
SOBRES 1/4 OFICIO
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
SOBRES CARTA ( CHICO)
SOBRES CARTA ( CHICO)
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCO
SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCO
$ 57,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
44121618
Tijeras
2
Unidad
TIJERA GRANDE
TIJERA GRANDE
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
44121708
Marcadores
4
Unidad
PLUMONES PIZARRA ACRÍLICA 2 NEGRO 2 AZUL
PLUMONES PIZARRA ACRÍLICA 2 NEGRO 2 AZUL
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 808
$ 808
44121802
Líquido corrector
4
Unidad
LÁPIZ CORRECTOR
LÁPIZ CORRECTOR
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.960
$ 1.960
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO
$ 760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
44122017
Carpetas colgantes o accesorios
15
Unidad
CARPETAS COLGANTES CARTÓN
CARPETAS COLGANTES CARTÓN
$ 174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.610
$ 2.610
45121803
Visores de microfilmes
10
Caja
VISORES
VISORES
$ 1.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.430
$ 11.430
46111502
Minas
6
Caja
MINAS 0.7
MINAS 0.7
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
6
Unidad
BARRA PEGAMENTO MEDIANO
BARRA PEGAMENTO MEDIANO
$ 271,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.626
$ 1.626
Total Neto
$ 85.414
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.229
TOTAL OC
$ 101.643
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.