Orden de Compra. Nº3286-2-SE19 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-2-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 87303,86
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IC RODFEL
Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T. 13.137.595-6
Sucursal IC RODFEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadLIMPIA PISOS 900 ML UNIDADLIMPIA PISOS 900 ML UNIDAD $ 729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.870 $ 21.870
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadLAVALOZA 750 CCLAVALOZA 750 CC $ 979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.496 $ 23.496
14111704
Papel higiénico80UnidadPAPEL HIGIÉNICO 500 MT UNIDADPAPEL HIGIÉNICO 500 MT UNIDAD $ 2.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.240 $ 162.240
47131806
Barniz o ceras de muebles24UnidadLUSTRA MUEBLES CREMA 250 MLLUSTRA MUEBLES CREMA 250 ML $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.952 $ 17.952
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS ABSORBENTES ,MULTIUSOS 38X40 UNIDADPAÑOS ABSORBENTES ,MULTIUSOS 38X40 UNIDAD $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑOS ABSORBENTES MULTIUSOS ( NARANJOS)PAÑOS ABSORBENTES MULTIUSOS ( NARANJOS) $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
53131606
Desodorantes40UnidadDESINFECTANTE PATO PURIFIC PASTILLA AZUL 48 GRDESINFECTANTE PATO PURIFIC PASTILLA AZUL 48 GR $ 931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.240 $ 37.240
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadLIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 CC UNIDADLIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 CC UNIDAD $ 863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.260 $ 17.260
47121701
Bolsas de basura400UnidadBOLSA DE BASURA 50 X 70 CMBOLSA DE BASURA 50 X 70 CM $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
47121802
Removedores40UnidadCERA CREMA ROJA 360 CC UNIDADCERA CREMA ROJA 360 CC UNIDAD $ 668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.720 $ 26.720
47131618
Mopas húmedas30UnidadTRAPEROS DOBLE CON OJAL UNIDADTRAPEROS DOBLE CON OJAL UNIDAD $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ24UnidadSILICONA AUTOMÓVIL 480 CC UNIDADSILICONA AUTOMÓVIL 480 CC UNIDAD $ 1.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.472 $ 38.472
12141901
Cloro Cl24UnidadCLORO GEL 900 ML UNIDADCLORO GEL 900 ML UNIDAD $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.184 $ 20.184
47121701
Bolsas de basura400UnidadBOLSA BASURA 80 X 110 CMBOLSA BASURA 80 X 110 CM $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
46181504
Guantes protectores20ParGUANTES MULTIUSO TALLA M UNIDADGUANTES MULTIUSO TALLA M UNIDAD $ 568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.360 $ 11.360
Total Neto $ 459.494
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.304
TOTAL OC $ 546.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.