Orden de Compra. Nº3286-220-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3286-7-R111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-220-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3286-7-R111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-7-R111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna *
Impuesto 629994,78
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos1GlobalLISTADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONLISTADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION $ 3.315.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.315.762 $ 3.315.762
Total Neto $ 3.315.762
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 629.995
TOTAL OC $ 3.945.757


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.