Orden de Compra. Nº3286-244-SE17 "ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-244-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-34-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 7205,18
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jobercar
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café3UnidadNESCAFE TRADICION 170 GNESCAFE TRADICION 170 G $ 3.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.518 $ 10.518
50201706
Café3UnidadNESCAFE DECAF 170 GR DESCAFEINADONESCAFE DECAF 170 GR DESCAFEINADO $ 4.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.029 $ 13.029
14111705
Servilletas de papel5UnidadPAQUETES SERVILLETA ELITE 50 UNPAQUETES SERVILLETA ELITE 50 UN $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575 $ 1.575
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETAS CEREAL AVENA GALLETAS CEREAL AVENA $ 854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.540 $ 8.540
50201713
Bolsitas de te3UnidadTE LIPTON YELOW 20 BTE LIPTON YELOW 20 B $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.508 $ 2.508
50201713
Bolsitas de te3UnidadTE HIERBAS SURTIDAS 20 BTE HIERBAS SURTIDAS 20 B $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.752 $ 1.752
Total Neto $ 37.922
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.205
TOTAL OC $ 45.127


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.