Orden de Compra. Nº
3286-248-SE18
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INSUMOS SUPERMERCADO INAUGURACIÓN SEDE UNIÓN PORV
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-248-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
20-02-2018
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS SUPERMERCADO INAUGURACIÓN SEDE UNIÓN PORV
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
11236,22
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS ANDES
Razón Social
JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T.
7.236.098-2
Sucursal
LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS ALTEZA 140 GR SURTIDAS
GALLETAS ALTEZA 140 GR SURTIDAS
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
52121602
Servilletas
3
Paquete
SERVILLETAS DE PAPEL 50 UNIDADES
SERVILLETAS DE PAPEL 50 UNIDADES
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
VASOS TRANSPARENTES DESECHABLES
VASOS TRANSPARENTES DESECHABLES
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
50202303
Jugos y néctar concentrados
5
Unidad
JUGO NÉCTAR 1500 CC SURTIDOS
JUGO NÉCTAR 1500 CC SURTIDOS
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.410
$ 4.410
52151502
Platos desechables domésticos
60
Unidad
PLATO DESECHABLE UNIDAD
PLATO DESECHABLE UNIDAD
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
52151703
Tenedores domésticos
60
Unidad
TENEDORES DESECHABLES
TENEDORES DESECHABLES
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.040
$ 2.040
50202311
Bebidas
4
Unidad
BEBIDA DESECHABLE 3 L UNIDAD
BEBIDA DESECHABLE 3 L UNIDAD
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.352
$ 6.352
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
1
Unidad
TORTA 50 PERSONAS
TORTA 50 PERSONAS
$ 31.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.764
$ 31.764
Total Neto
$ 59.138
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.236
TOTAL OC
$ 70.374
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.