Orden de Compra. Nº3286-248-SE18 " INSUMOS SUPERMERCADO INAUGURACIÓN SEDE UNIÓN PORV"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-248-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-02-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SUPERMERCADO INAUGURACIÓN SEDE UNIÓN PORV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 11236,22
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS ALTEZA 140 GR SURTIDASGALLETAS ALTEZA 140 GR SURTIDAS $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
52121602
Servilletas3PaqueteSERVILLETAS DE PAPEL 50 UNIDADESSERVILLETAS DE PAPEL 50 UNIDADES $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS TRANSPARENTES DESECHABLESVASOS TRANSPARENTES DESECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
50202303
Jugos y néctar concentrados5UnidadJUGO NÉCTAR 1500 CC SURTIDOSJUGO NÉCTAR 1500 CC SURTIDOS $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410
52151502
Platos desechables domésticos60UnidadPLATO DESECHABLE UNIDADPLATO DESECHABLE UNIDAD $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
52151703
Tenedores domésticos60UnidadTENEDORES DESECHABLESTENEDORES DESECHABLES $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
50202311
Bebidas4UnidadBEBIDA DESECHABLE 3 L UNIDADBEBIDA DESECHABLE 3 L UNIDAD $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.352
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadTORTA 50 PERSONASTORTA 50 PERSONAS $ 31.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.764 $ 31.764
Total Neto $ 59.138
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.236
TOTAL OC $ 70.374


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.