Orden de Compra. Nº3286-292-SE19 "ADQUISICIÓN INSUMOS DE SUPERMERCADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-292-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 7794,18
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181906
Pan en conserva6BolsaPAN MOLDE BOLSAPAN MOLDE BOLSA $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.330
50202304
Jugos y néctar envasados7BotellaJUGO LIGHT/DIET NÉCTAR 1.5 L UNIDADJUGO LIGHT/DIET NÉCTAR 1.5 L UNIDAD $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.174 $ 6.174
50131801
Queso natural12UnidadQUESO CREMAQUESO CREMA $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.976 $ 8.976
50131801
Queso natural2UnidadQUESO PHILADELPHIAQUESO PHILADELPHIA $ 2.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.926 $ 5.926
50101634
Fruta fresca2kilogramoFRUTA FRUTILLA KILOFRUTA FRUTILLA KILO $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.856
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS CRACKELET 85 GRGALLETAS CRACKELET 85 GR $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteGALLETAS FRAC 130 GRGALLETAS FRAC 130 GR $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteGALLETA TRITÓN 126 GRGALLETA TRITÓN 126 GR $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.090 $ 2.090
Total Neto $ 41.022
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.794
TOTAL OC $ 48.816


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.