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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3286-304-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-04-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SUPERMERCADO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3286-19-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
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R.U.T. |
69.141.800-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
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R.U.T. |
69.141.800-6 |
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Dirección de Facturación |
12 de Febrero N° 40 Huepil |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
93559,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
12 de Febrero N° 40 Huepil |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LOS ANDES |
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Razón Social |
JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
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R.U.T. |
7.236.098-2 |
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Sucursal |
LOS ANDES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202310
| Agua mineral | 220 | Unidad | AGUA MINERAL CON GAS 1.6 LT | AGUA MINERAL CON GAS 1.6 LT |
$ 588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.360
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$ 129.360
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 180 | Unidad | COLACIÓN N°2 (SÁNDWICH JAMÓN-QUESO, JUGO, BARRA CEREAL) | COLACIÓN N°2 (SÁNDWICH JAMÓN-QUESO, JUGO, BARRA CEREAL) |
$ 1.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 226.800
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$ 226.800
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 180 | Paquete | GALLETA OBLEA ALTEZA 140 GR (SURTIDAS) | GALLETA OBLEA ALTEZA 140 GR (SURTIDAS) |
$ 757,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 136.260
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$ 136.260
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Total Neto
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$ 492.420
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 93.560
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$ 585.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.