Orden de Compra. Nº3286-304-SE20 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SUPERMERCADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-304-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-19-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación 12 de Febrero N° 40 Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 93559,8
Dirección de Envío de la Factura 12 de Febrero N° 40 Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral220UnidadAGUA MINERAL CON GAS 1.6 LTAGUA MINERAL CON GAS 1.6 LT $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.360 $ 129.360
90101802
Reparto de comidas a domicilio180UnidadCOLACIÓN N°2 (SÁNDWICH JAMÓN-QUESO, JUGO, BARRA CEREAL)COLACIÓN N°2 (SÁNDWICH JAMÓN-QUESO, JUGO, BARRA CEREAL) $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.800 $ 226.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos180PaqueteGALLETA OBLEA ALTEZA 140 GR (SURTIDAS)GALLETA OBLEA ALTEZA 140 GR (SURTIDAS) $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.260 $ 136.260
Total Neto $ 492.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.560
TOTAL OC $ 585.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.