Orden de Compra. Nº3286-330-SE14 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA ALCALDIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-330-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA ALCALDIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-40-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 9363,77
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jobercar
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café3UnidadNESCAFE TRADICION 170 GRSNESCAFE TRADICION 170 GRS $ 3.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.576 $ 9.576
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadJUGOS 1500 CC WATTSJUGOS 1500 CC WATTS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAZUCAR IANSAAZUCAR IANSA $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.013 $ 2.013
50181905
Galletas dulces o pastelitos50PaqueteGALLETAS SURTIDAS (OBLEAAS, KUKIS, CRIOLLITAS, MANTEQUILLA) GALLETAS SURTIDAS (OBLEAAS, KUKIS, CRIOLLITAS, MANTEQUILLA) $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
14111705
Servilletas de papel4PaqueteSERVILLETAS ELITE BLANCASERVILLETAS ELITE BLANCA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
14111703
Toallas de papel3PaqueteTOALLA NOVA ULTRATOALLA NOVA ULTRA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.638
Total Neto $ 49.283
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.364
TOTAL OC $ 58.647


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.