Orden de Compra. Nº3286-352-SE19 "ADQUISICIÓN INSUMOS DE SUPERMERCADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-352-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 5781,7
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados7BolsaMANÍ, PASAS, ALMENDRAS 180 GR UNIDADMANÍ, PASAS, ALMENDRAS 180 GR UNIDAD $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.704 $ 11.704
50101717
Semillas o frutos secos pelados3BolsaMANÍ SIN SAL 180 GR UNIDADMANÍ SIN SAL 180 GR UNIDAD $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
50161510
Sacarina o sucralosa1BotellaENDULZANTE 270 ML UNIDADENDULZANTE 270 ML UNIDAD $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605
50202304
Jugos y néctar envasados8BotellaJUGO NÉCTAR 1500 CC (SABORES)JUGO NÉCTAR 1500 CC (SABORES) $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056
50201711
Té instantáneo1CajaTE 100 BOLSITASTE 100 BOLSITAS $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.512 $ 2.512
50201706
Café1UnidadCAFÉ TRADICIÓN 170 GRCAFÉ TRADICIÓN 170 GR $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1kilogramoAZÚCAR GRANULADA 1 KILO UNIDADAZÚCAR GRANULADA 1 KILO UNIDAD $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
Total Neto $ 30.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.782
TOTAL OC $ 36.212


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.