Orden de Compra. Nº
3286-352-SE19
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ADQUISICIÓN INSUMOS DE SUPERMERCADO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-352-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
12-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
5781,7
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS ANDES
Razón Social
JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T.
7.236.098-2
Sucursal
LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados
7
Bolsa
MANÍ, PASAS, ALMENDRAS 180 GR UNIDAD
MANÍ, PASAS, ALMENDRAS 180 GR UNIDAD
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.704
$ 11.704
50101717
Semillas o frutos secos pelados
3
Bolsa
MANÍ SIN SAL 180 GR UNIDAD
MANÍ SIN SAL 180 GR UNIDAD
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Botella
ENDULZANTE 270 ML UNIDAD
ENDULZANTE 270 ML UNIDAD
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.605
$ 2.605
50202304
Jugos y néctar envasados
8
Botella
JUGO NÉCTAR 1500 CC (SABORES)
JUGO NÉCTAR 1500 CC (SABORES)
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.056
$ 7.056
50201711
Té instantáneo
1
Caja
TE 100 BOLSITAS
TE 100 BOLSITAS
$ 2.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.512
$ 2.512
50201706
Café
1
Unidad
CAFÉ TRADICIÓN 170 GR
CAFÉ TRADICIÓN 170 GR
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.857
$ 2.857
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
1
kilogramo
AZÚCAR GRANULADA 1 KILO UNIDAD
AZÚCAR GRANULADA 1 KILO UNIDAD
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
Total Neto
$ 30.430
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.782
TOTAL OC
$ 36.212
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.