Orden de Compra. Nº
3286-400-SE18
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ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-400-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-04-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-21-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
6328,9
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mila de la Parra Vera
Razón Social
MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T.
10.839.145-6
Sucursal
Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
2
Unidad
RESMA TAMAÑO CARTA
RESMA TAMAÑO CARTA
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.980
$ 6.980
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva
1
Unidad
PORTA SCOTCH GRANDE
PORTA SCOTCH GRANDE
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
6
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS TORRE
PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS TORRE
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.940
$ 5.940
31201517
Cinta para empaquetar
4
Unidad
SCOTCH 18 mm X 30mt
SCOTCH 18 mm X 30mt
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad
CUADERNOS UNIVERSITARIOS
CUADERNOS UNIVERSITARIOS
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.580
$ 2.580
14111610
Cartulina
50
Unidad
CARTULINA DE COLOR
CARTULINA DE COLOR
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
31201616
Adhesivos líquidos
3
Unidad
SILICONA LIQUIDA MEDIANA
SILICONA LIQUIDA MEDIANA
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.670
$ 2.670
44121705
Portaminas
2
Unidad
PORTAMINAS 07
PORTAMINAS 07
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.580
$ 1.580
44121705
Portaminas
2
Unidad
MINAS PARA PORTAMINAS 07
MINAS PARA PORTAMINAS 07
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
Total Neto
$ 33.310
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.329
TOTAL OC
$ 39.639
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.