Orden de Compra. Nº3286-400-SE18 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-400-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-21-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 6328,9
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2UnidadRESMA TAMAÑO CARTARESMA TAMAÑO CARTA $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva1UnidadPORTA SCOTCH GRANDEPORTA SCOTCH GRANDE $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
60105704
Barras de pegamento libres de ácido6UnidadPEGAMENTO EN BARRA 40 GRS TORREPEGAMENTO EN BARRA 40 GRS TORRE $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
31201517
Cinta para empaquetar4UnidadSCOTCH 18 mm X 30mtSCOTCH 18 mm X 30mt $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
14111531
Libros o cuadernos de registro2UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOSCUADERNOS UNIVERSITARIOS $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
14111610
Cartulina50UnidadCARTULINA DE COLORCARTULINA DE COLOR $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31201616
Adhesivos líquidos3UnidadSILICONA LIQUIDA MEDIANASILICONA LIQUIDA MEDIANA $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
44121705
Portaminas2UnidadPORTAMINAS 07PORTAMINAS 07 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
44121705
Portaminas2UnidadMINAS PARA PORTAMINAS 07MINAS PARA PORTAMINAS 07 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
Total Neto $ 33.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.329
TOTAL OC $ 39.639


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.