Orden de Compra. Nº3286-402-SE18 "INSUMOS SUPERMERCADO INAUGURACIÓN MEJORAMIENTO LOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-402-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-04-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SUPERMERCADO INAUGURACIÓN MEJORAMIENTO LOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 37642,23
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas5UnidadTORTA 50 PERSONASTORTA 50 PERSONAS $ 31.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.820 $ 158.820
52151502
Platos desechables domésticos200UnidadPLATOS DESECHABLES PLÁSTICOS UNIDADPLATOS DESECHABLES PLÁSTICOS UNIDAD $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
52151703
Tenedores domésticos200UnidadTENEDORES DESECHABLES UNIDADTENEDORES DESECHABLES UNIDAD $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
50202311
Bebidas10UnidadBEBIDA DESECHABLE 3 L UNIDADBEBIDA DESECHABLE 3 L UNIDAD $ 1.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.850 $ 15.850
50201706
Café1TarroCAFÉ TRADICIÓN 170 GCAFÉ TRADICIÓN 170 G $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas5UnidadQUEQUE 250 G UNIDADQUEQUE 250 G UNIDAD $ 758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.790 $ 3.790
Total Neto $ 198.117
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.642
TOTAL OC $ 235.759


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.