Orden de Compra. Nº3286-447-SE16 "ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-447-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-04-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-34-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 9204,6279
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS AISLAPOLVASOS AISLAPOL $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.620
52151704
Cucharas domésticas17UnidadCUCHARAS DESECHABLES 6 UNIDCUCHARAS DESECHABLES 6 UNID $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 3.000
52152004
Platos domésticos50UnidadPLATOS DE CARTONPLATOS DE CARTON $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
50201713
Bolsitas de te1UnidadCAJA DE TE 100 BOLSITASCAJA DE TE 100 BOLSITAS $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.345 $ 2.345
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadPAQUETES DE GALLETAS SURTIDASPAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS $ 1.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.080 $ 26.087
14111705
Servilletas de papel1UnidadSERVILLETAS BLANCAS SIN DISEÑOSERVILLETAS BLANCAS SIN DISEÑO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
50201706
Café1UnidadTARRO NESCAFE 170 GRSTARRO NESCAFE 170 GRS $ 2.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.932 $ 2.932
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadKILOS DE AZUCAR KILOS DE AZUCAR $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2UnidadENDULZANTE 270 GRSENDULZANTE 270 GRS $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.698 $ 5.697
Total Neto $ 48.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.205
TOTAL OC $ 57.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.