Orden de Compra. Nº
3286-447-SE16
"
ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-447-SE16
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
21-04-2016
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-34-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
9204,6279
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS ANDES
Razón Social
JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T.
7.236.098-2
Sucursal
LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS AISLAPOL
VASOS AISLAPOL
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.620
52151704
Cucharas domésticas
17
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES 6 UNID
CUCHARAS DESECHABLES 6 UNID
$ 176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.992
$ 3.000
52152004
Platos domésticos
50
Unidad
PLATOS DE CARTON
PLATOS DE CARTON
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
CAJA DE TE 100 BOLSITAS
CAJA DE TE 100 BOLSITAS
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.345
$ 2.345
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS
$ 1.304,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.080
$ 26.087
14111705
Servilletas de papel
1
Unidad
SERVILLETAS BLANCAS SIN DISEÑO
SERVILLETAS BLANCAS SIN DISEÑO
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
50201706
Café
1
Unidad
TARRO NESCAFE 170 GRS
TARRO NESCAFE 170 GRS
$ 2.932,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.932
$ 2.932
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
KILOS DE AZUCAR
KILOS DE AZUCAR
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
Unidad
ENDULZANTE 270 GRS
ENDULZANTE 270 GRS
$ 2.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.698
$ 5.697
Total Neto
$ 48.445
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.205
TOTAL OC
$ 57.650
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.