Orden de Compra. Nº
3286-455-SE18
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INSUMOS SUPERMERCADO PROGRAMA 4 A 7 ÁREA MUJER Y
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-455-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
24-04-2018
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS SUPERMERCADO PROGRAMA 4 A 7 ÁREA MUJER Y
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
7134,69
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS ANDES
Razón Social
JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T.
7.236.098-2
Sucursal
LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
1
Bolsa
CARAMELO ARBOLITO 860 G UNIDAD
CARAMELO ARBOLITO 860 G UNIDAD
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.437
$ 2.437
51191805
Suplemento de potasio
1
Bolsa
SABORIZANTE MILO BOLSA KILO UNIDAD
SABORIZANTE MILO BOLSA KILO UNIDAD
$ 5.054,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.054
$ 5.054
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
Bolsa
CARAMELO O GOMITA FRUGELE 430 GR
CARAMELO O GOMITA FRUGELE 430 GR
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
50202303
Jugos y néctar concentrados
8
Unidad
JUGO NÉCTAR 1500 CC
JUGO NÉCTAR 1500 CC
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.056
$ 7.056
53131606
Desodorantes
2
Unidad
DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC UNIDAD
DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC UNIDAD
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.016
$ 4.016
50201706
Café
1
Tarro
CAFÉ TRADICIÓN 170 G
CAFÉ TRADICIÓN 170 G
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.857
$ 2.857
52121602
Servilletas
3
Paquete
SERVILLETA DE PAPEL DISEÑO 50 U
SERVILLETA DE PAPEL DISEÑO 50 U
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS FRAC 130 G
GALLETAS FRAC 130 G
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
14111704
Papel higiénico
1
Paquete
PAPEL HIGIÉNICO 50 METRO X 18 UNIDAD
PAPEL HIGIÉNICO 50 METRO X 18 UNIDAD
$ 8.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.319
$ 8.319
Total Neto
$ 37.551
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.135
TOTAL OC
$ 44.686
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.