Orden de Compra. Nº3286-455-SE18 "INSUMOS SUPERMERCADO PROGRAMA 4 A 7 ÁREA MUJER Y "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-455-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-04-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SUPERMERCADO PROGRAMA 4 A 7 ÁREA MUJER Y
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 7134,69
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos1BolsaCARAMELO ARBOLITO 860 G UNIDADCARAMELO ARBOLITO 860 G UNIDAD $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
51191805
Suplemento de potasio1BolsaSABORIZANTE MILO BOLSA KILO UNIDADSABORIZANTE MILO BOLSA KILO UNIDAD $ 5.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.054 $ 5.054
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2BolsaCARAMELO O GOMITA FRUGELE 430 GRCARAMELO O GOMITA FRUGELE 430 GR $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
50202303
Jugos y néctar concentrados8UnidadJUGO NÉCTAR 1500 CCJUGO NÉCTAR 1500 CC $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056
53131606
Desodorantes2UnidadDESINFECTANTE AEROSOL 360 CC UNIDADDESINFECTANTE AEROSOL 360 CC UNIDAD $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.016 $ 4.016
50201706
Café1TarroCAFÉ TRADICIÓN 170 GCAFÉ TRADICIÓN 170 G $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857
52121602
Servilletas3PaqueteSERVILLETA DE PAPEL DISEÑO 50 USERVILLETA DE PAPEL DISEÑO 50 U $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS FRAC 130 GGALLETAS FRAC 130 G $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
14111704
Papel higiénico1PaquetePAPEL HIGIÉNICO 50 METRO X 18 UNIDAD PAPEL HIGIÉNICO 50 METRO X 18 UNIDAD $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319
Total Neto $ 37.551
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.135
TOTAL OC $ 44.686


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.