Orden de Compra. Nº3286-455-SE20 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-455-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-19-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO N°40, HUEPIL.
Comuna Tucapel
Impuesto 69236
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO N°40, HUEPIL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas4UnidadTOALLA DE PAPEL 24 METROS ROLLOTOALLA DE PAPEL 24 METROS ROLLO $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
50221202
Cereales en barra300UnidadBARRA CEREAL UNIDAD, SABORESBARRA CEREAL UNIDAD, SABORES $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
50131701
Leche o productos de mantequilla300UnidadLECHE LÍQUIDA SABORIZADA 200 CCLECHE LÍQUIDA SABORIZADA 200 CC $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.100 $ 83.100
50181905
Galletas dulces o pastelitos300PaqueteGALLETA 140 GRAMOS SURTIDASGALLETA 140 GRAMOS SURTIDAS $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.100 $ 227.100
Total Neto $ 364.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.236
TOTAL OC $ 433.636


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.