Orden de Compra. Nº3286-479-SE17 "ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-479-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-47-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 7942,38
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Dinsa ltda.
Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA
R.U.T. 78.588.000-5
Sucursal Comercial Dinsa ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1BolsaCEMENTO 42,5CEMENTO 42,5 $ 5.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.263 $ 5.263
11111701
Arena silícea1UnidadARENA M3ARENA M3 $ 3.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.784 $ 3.784
27112802
Hojas de sierra1UnidadHOJA SIERRA 12/300MMHOJA SIERRA 12/300MM $ 1.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.589 $ 1.589
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1UnidadPEGAMENTO VINILIT 240CCPEGAMENTO VINILIT 240CC $ 3.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.314 $ 3.314
31191501
Papeles de lija2UnidadLIJA FIERRO GRANO 100LIJA FIERRO GRANO 100 $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 872 $ 872
23153008
Artículo de cámara1UnidadCÁMARA CONCRETO ALCANTARILLADO 60X30CÁMARA CONCRETO ALCANTARILLADO 60X30 $ 14.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.948 $ 14.948
13111016
Polietileno4kilogramoPOLIETILENO 200 150 MC. TRANSPARENTE POLIETILENO 200 150 MC. TRANSPARENTE $ 3.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.032 $ 12.032
Total Neto $ 41.802
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.942
TOTAL OC $ 49.744


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.