|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3286-488-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-04-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE VIDRIOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
|
|
R.U.T. |
69.141.800-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 258 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
|
|
R.U.T. |
69.141.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Diego Portales N°258, Huepil |
|
Comuna |
Tucapel
|
|
Impuesto |
2075,630376 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°258, Huepil |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Vidrieria del Sur |
|
Razón Social |
PATRICIO ALEJANDRO PROVOSTE SAN MARTIN
|
|
R.U.T. |
13.145.724-3 |
|
Sucursal |
Vidrieria del Sur |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30171707
| Cristal de seguridad | 2 | Unidad no definida | VIDRIO DOBLE DE 82,5X0,50 | VIDRIO DOBLE DE 82,5X0,50 |
$ 3.361,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.722
|
$ 6.723
|
30171707
| Cristal de seguridad | 4 | Unidad no definida | VIDRIO DOBLE DE 0,40X0,32 | VIDRIO DOBLE DE 0,40X0,32 |
$ 1.050,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.200
|
$ 4.202
|
|
|
Total Neto
|
$ 10.924
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.076
|
|
$ 13.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.