Orden de Compra. Nº
3286-494-SE14
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ADQUISICION DE INSUMOS PARA CEREMONIA ENTREGA SUBV
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-494-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-07-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CEREMONIA ENTREGA SUBV
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-40-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
8302,24
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
jobercar
Razón Social
BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T.
9.999.459-2
Sucursal
jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151502
Platos desechables domésticos
200
Unidad
PLATOS PLASTICOS DESECHABLES
PLATOS PLASTICOS DESECHABLES
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
52151703
Tenedores domésticos
200
Unidad
TENEDORES DESECHABLES
TENEDORES DESECHABLES
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS TRANSPARENTES
VASOS TRANSPARENTES
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
50201709
Café instantáneo
2
Unidad
NESCAFE TRADICION 170 GR
NESCAFE TRADICION 170 GR
$ 3.192,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.384
$ 6.384
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad
JUGOS WATTS 1500 cc (SABORES SURTIDOS)
JUGOS WATTS 1500 cc (SABORES SURTIDOS)
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZUCAR IANSA
AZUCAR IANSA
$ 671,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.342
$ 1.342
14111705
Servilletas de papel
5
Paquete
SERVILLETAS ELITE BLANCA
SERVILLETAS ELITE BLANCA
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.470
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Paquete
GALLETAS SURTIDAS (MACKAY, COSTA , DOS EN UNO)
GALLETAS SURTIDAS (MACKAY, COSTA , DOS EN UNO)
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.920
$ 9.920
Total Neto
$ 43.696
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.302
TOTAL OC
$ 51.998
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.