Orden de Compra. Nº3286-494-SE14 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CEREMONIA ENTREGA SUBV"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-494-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA CEREMONIA ENTREGA SUBV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-40-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 8302,24
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jobercar
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151502
Platos desechables domésticos200UnidadPLATOS PLASTICOS DESECHABLES PLATOS PLASTICOS DESECHABLES $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
52151703
Tenedores domésticos200UnidadTENEDORES DESECHABLESTENEDORES DESECHABLES $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS TRANSPARENTESVASOS TRANSPARENTES $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
50201709
Café instantáneo2UnidadNESCAFE TRADICION 170 GRNESCAFE TRADICION 170 GR $ 3.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.384
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadJUGOS WATTS 1500 cc (SABORES SURTIDOS)JUGOS WATTS 1500 cc (SABORES SURTIDOS) $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZUCAR IANSA AZUCAR IANSA $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.342 $ 1.342
14111705
Servilletas de papel5PaqueteSERVILLETAS ELITE BLANCASERVILLETAS ELITE BLANCA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
50181905
Galletas dulces o pastelitos20PaqueteGALLETAS SURTIDAS (MACKAY, COSTA , DOS EN UNO)GALLETAS SURTIDAS (MACKAY, COSTA , DOS EN UNO) $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
Total Neto $ 43.696
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.302
TOTAL OC $ 51.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.