Orden de Compra. Nº3286-520-SE17 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-520-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-21-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 11654,6
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111604
Reglas2UnidadREGLA 50 CM METALICAREGLA 50 CM METALICA $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCARTRIDGE DE TINTA HP 122 COLORCARTRIDGE DE TINTA HP 122 COLOR $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
44121708
Marcadores9UnidadPLUMÓN DE PIZARRA PUNTA REDONDA (3 COLOR VERDE, 3 COLOR NEGRO, 3 COLOR ROJO)PLUMÓN DE PIZARRA PUNTA REDONDA (3 COLOR VERDE, 3 COLOR NEGRO, 3 COLOR ROJO) $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.310 $ 5.310
44121804
Borradores2UnidadBORRADOR DE PIZARRA ACRILICABORRADOR DE PIZARRA ACRILICA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
14111525
Papel multiuso100UnidadPAPEL CANSON OFICIO (OPALINA COLOR AMARILLO)PAPEL CANSON OFICIO (OPALINA COLOR AMARILLO) $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14121812
Papel fotográfico5PaquetePAPEL FOTOGRÁFICO PAPEL FOTOGRÁFICO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950
Total Neto $ 61.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.655
TOTAL OC $ 72.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.