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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3286-57-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3286-21-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
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R.U.T. |
69.141.800-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 258 HUEPIL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
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R.U.T. |
69.141.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N°258, Huepil |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
28558,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°258, Huepil |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IC RODFEL |
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Razón Social |
RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
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R.U.T. |
13.137.595-6 |
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Sucursal |
IC RODFEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 30 | Unidad | SILICONA AUTOMÓVIL 480 CC UNIDAD | SILICONA AUTOMÓVIL 480 CC UNIDAD |
$ 1.603,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.090
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$ 48.090
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 30 | Unidad | RENOVADOR DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC | RENOVADOR DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC |
$ 1.734,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.020
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$ 52.020
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53131608
| Jabones | 20 | Unidad | GEL DESINFECTANTE PARA MANOS ALCOHOL 320 ML | GEL DESINFECTANTE PARA MANOS ALCOHOL 320 ML |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.800
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$ 19.800
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 20 | Unidad | DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC | DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC |
$ 1.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.400
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$ 30.400
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Total Neto
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$ 150.310
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.559
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$ 178.869
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.