Orden de Compra. Nº3286-57-SE19 " MATERIALES DE ASEO PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-57-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 28558,9
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IC RODFEL
Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T. 13.137.595-6
Sucursal IC RODFEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ30UnidadSILICONA AUTOMÓVIL 480 CC UNIDADSILICONA AUTOMÓVIL 480 CC UNIDAD $ 1.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.090 $ 48.090
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ30UnidadRENOVADOR DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CCRENOVADOR DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC $ 1.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.020 $ 52.020
53131608
Jabones20UnidadGEL DESINFECTANTE PARA MANOS ALCOHOL 320 MLGEL DESINFECTANTE PARA MANOS ALCOHOL 320 ML $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDESINFECTANTE AEROSOL 360 CC DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400
Total Neto $ 150.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.559
TOTAL OC $ 178.869


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.