Orden de Compra. Nº
3286-585-SE15
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-585-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-08-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-40-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Roberto Gómez 531
Comuna
Tucapel
Impuesto
3277,88
Dirección de Envío de la Factura
Roberto Gómez 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
jobercar
Razón Social
BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T.
9.999.459-2
Sucursal
jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
2
Unidad
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
47121812
Raspadores de limpieza
1
Unidad
VIRUTILLA DE PISO (FINA)
VIRUTILLA DE PISO (FINA)
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 496
$ 496
47131615
Escobillones
1
Unidad
ESCOBILLON
ESCOBILLON
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.420
$ 1.420
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
PAÑOS DE LIMPIEZA (PAÑO AMARILLO)
PAÑOS DE LIMPIEZA (PAÑO AMARILLO)
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
12191501
Solventes aromáticos
2
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad
PASTILLA PATO PURIFIC X 48 GRS. LYSOFORM
PASTILLA PATO PURIFIC X 48 GRS. LYSOFORM
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.336
$ 4.336
12181501
Ceras sintéticas
4
Unidad
CERA PISO DE MADERA ROJA
CERA PISO DE MADERA ROJA
$ 706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.824
$ 2.824
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
CIF CREMA X 750 ML.
CIF CREMA X 750 ML.
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad
CLORO 1 LITRO
CLORO 1 LITRO
$ 622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.488
$ 2.488
Total Neto
$ 17.252
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.278
TOTAL OC
$ 20.530
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.