Orden de Compra. Nº
3286-598-SE14
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ADQUISICION DE INSUMOS PARA FERIA COSTUMBRISTA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-598-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-08-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS PARA FERIA COSTUMBRISTA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-40-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
22446,98
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
jobercar
Razón Social
BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T.
9.999.459-2
Sucursal
jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
TE LIPTON ROYAL CEYLAN 100 BOLSITAS
TE LIPTON ROYAL CEYLAN 100 BOLSITAS
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.890
$ 6.890
14111705
Servilletas de papel
12
Unidad
SERVILLETAS ELITE BLANCA
SERVILLETAS ELITE BLANCA
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.528
52121601
Paños de cocina
2
Unidad
TOALLA DE COCINA X 3 UND GALA COLOR
TOALLA DE COCINA X 3 UND GALA COLOR
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
500
Unidad
VASOS AISLAPOL
VASOS AISLAPOL
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
500
Unidad
VASOS PLASTICOS
VASOS PLASTICOS
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
14111704
Papel higiénico
12
Unidad
ROLLO PAPEL HIGIENICO 50 MTS (CONFORT)
ROLLO PAPEL HIGIENICO 50 MTS (CONFORT)
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.528
47131603
Esponjas
2
Unidad
ESPONJA SPUNITA
ESPONJA SPUNITA
$ 479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 958
$ 958
50131701
Leche o productos de mantequilla
7
Unidad
MANTEQUILLA COLUN POTE 200 GRS
MANTEQUILLA COLUN POTE 200 GRS
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.938
$ 7.938
52152004
Platos domésticos
500
Unidad
PLATOS PLASTICOS DESECHABLES
PLATOS PLASTICOS DESECHABLES
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
LIMPIA PISO CON AROMA DE 5 LITRO
LIMPIA PISO CON AROMA DE 5 LITRO
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
50202311
Bebidas
30
Unidad
BEBIDAS 3 LTS (COCA COLA - FANTA - SPRITE)
BEBIDAS 3 LTS (COCA COLA - FANTA - SPRITE)
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.120
$ 45.120
Total Neto
$ 118.142
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.447
TOTAL OC
$ 140.589
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.