Orden de Compra. Nº3286-598-SE14 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA FERIA COSTUMBRISTA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-598-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA FERIA COSTUMBRISTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-40-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 22446,98
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jobercar
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te2CajaTE LIPTON ROYAL CEYLAN 100 BOLSITASTE LIPTON ROYAL CEYLAN 100 BOLSITAS $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.890 $ 6.890
14111705
Servilletas de papel12UnidadSERVILLETAS ELITE BLANCASERVILLETAS ELITE BLANCA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
52121601
Paños de cocina2UnidadTOALLA DE COCINA X 3 UND GALA COLORTOALLA DE COCINA X 3 UND GALA COLOR $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos500UnidadVASOS AISLAPOLVASOS AISLAPOL $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos500UnidadVASOS PLASTICOSVASOS PLASTICOS $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
14111704
Papel higiénico12UnidadROLLO PAPEL HIGIENICO 50 MTS (CONFORT)ROLLO PAPEL HIGIENICO 50 MTS (CONFORT) $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
47131603
Esponjas2UnidadESPONJA SPUNITAESPONJA SPUNITA $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958 $ 958
50131701
Leche o productos de mantequilla7UnidadMANTEQUILLA COLUN POTE 200 GRSMANTEQUILLA COLUN POTE 200 GRS $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.938 $ 7.938
52152004
Platos domésticos500UnidadPLATOS PLASTICOS DESECHABLESPLATOS PLASTICOS DESECHABLES $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadLIMPIA PISO CON AROMA DE 5 LITROLIMPIA PISO CON AROMA DE 5 LITRO $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
50202311
Bebidas30UnidadBEBIDAS 3 LTS (COCA COLA - FANTA - SPRITE)BEBIDAS 3 LTS (COCA COLA - FANTA - SPRITE) $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.120 $ 45.120
Total Neto $ 118.142
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.447
TOTAL OC $ 140.589


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.