Orden de Compra. Nº3286-632-SE14 "ADQUISICION DE UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-632-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-40-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 15882,86
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jobercar
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos2UnidadQUIX 750 CCQUIX 750 CC $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.512 $ 3.512
47131603
Esponjas2UnidadESPONJA SPUNITAESPONJA SPUNITA $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958 $ 958
52121601
Paños de cocina1UnidadTOALLA DE COCINA 3 UNIDTOALLA DE COCINA 3 UNID $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables12UnidadGUANTE ASEO IMPEKEGUANTE ASEO IMPEKE $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.068 $ 10.068
47131618
Mopas húmedas5UnidadTRAPEROS DOBLE OJAL VIRUTEXTRAPEROS DOBLE OJAL VIRUTEX $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO CLORINDA DE 1 LTCLORO CLORINDA DE 1 LT $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.220
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadDESINFECTANTE LYSOFORMDESINFECTANTE LYSOFORM $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.728 $ 7.728
47131816
Desodorantes10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL (AROMAS SURTIDOS)DESODORANTE AMBIENTAL (AROMAS SURTIDOS) $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadCIF CREMA 750 MLCIF CREMA 750 ML $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
47131803
Desinfectantes domésticos16UnidadPASTILLA PATO PURIFC LYSOFORM 48 GRPASTILLA PATO PURIFC LYSOFORM 48 GR $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.344 $ 17.344
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
14111704
Papel higiénico8PaqueteCONFORT NOBLE HOJA SIMPLE 4 UNIDADESCONFORT NOBLE HOJA SIMPLE 4 UNIDADES $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.040 $ 6.040
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS DE BASURA DE 70 X 90 VIRUTEXBOLSAS DE BASURA DE 70 X 90 VIRUTEX $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
Total Neto $ 83.594
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.883
TOTAL OC $ 99.477


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.