Orden de Compra. Nº
3286-632-SE14
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ADQUISICION DE UTILES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-632-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-08-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-40-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
15882,86
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
jobercar
Razón Social
BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T.
9.999.459-2
Sucursal
jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad
QUIX 750 CC
QUIX 750 CC
$ 1.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.512
$ 3.512
47131603
Esponjas
2
Unidad
ESPONJA SPUNITA
ESPONJA SPUNITA
$ 479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 958
$ 958
52121601
Paños de cocina
1
Unidad
TOALLA DE COCINA 3 UNID
TOALLA DE COCINA 3 UNID
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
12
Unidad
GUANTE ASEO IMPEKE
GUANTE ASEO IMPEKE
$ 839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.068
$ 10.068
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
TRAPEROS DOBLE OJAL VIRUTEX
TRAPEROS DOBLE OJAL VIRUTEX
$ 1.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
CLORO CLORINDA DE 1 LT
CLORO CLORINDA DE 1 LT
$ 622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.220
$ 6.220
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad
DESINFECTANTE LYSOFORM
DESINFECTANTE LYSOFORM
$ 1.932,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.728
$ 7.728
47131816
Desodorantes
10
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL (AROMAS SURTIDOS)
DESODORANTE AMBIENTAL (AROMAS SURTIDOS)
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
CIF CREMA 750 ML
CIF CREMA 750 ML
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
47131803
Desinfectantes domésticos
16
Unidad
PASTILLA PATO PURIFC LYSOFORM 48 GR
PASTILLA PATO PURIFC LYSOFORM 48 GR
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.344
$ 17.344
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
14111704
Papel higiénico
8
Paquete
CONFORT NOBLE HOJA SIMPLE 4 UNIDADES
CONFORT NOBLE HOJA SIMPLE 4 UNIDADES
$ 755,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.040
$ 6.040
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
BOLSAS DE BASURA DE 70 X 90 VIRUTEX
BOLSAS DE BASURA DE 70 X 90 VIRUTEX
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
Total Neto
$ 83.594
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.883
TOTAL OC
$ 99.477
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.