Orden de Compra. Nº
3286-686-SE15
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ADQUISICIÓN INSUMOS DE SUPERMERCADO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-686-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
07-09-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-40-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
7739,40338
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS ANDES
Razón Social
JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T.
7.236.098-2
Sucursal
LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
GALLETAS
GALLETAS
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.302
50101634
Fruta fresca
10
Unidad
MANZANAS
MANZANAS
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
52121602
Servilletas
3
Unidad
SERVILLETAS SIN DISEÑO
SERVILLETAS SIN DISEÑO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882
$ 882
50101634
Fruta fresca
10
Unidad
PERAS
PERAS
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.340
$ 1.344
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad
JUGOS 1500 CC
JUGOS 1500 CC
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.319
53131507
Mondadientes
3
Unidad
MONDADIENTES
MONDADIENTES
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.563
$ 7.563
14111703
Toallas de papel
3
Unidad
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.773
50101634
Fruta fresca
4
Unidad
NARANJAS
NARANJAS
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 536
$ 538
50131801
Queso natural
2,22
kilogramo
QUESO KILO
QUESO KILO
$ 5.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.753
$ 11.753
Total Neto
$ 40.734
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.739
TOTAL OC
$ 48.473
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.