Orden de Compra. Nº3286-686-SE15 "ADQUISICIÓN INSUMOS DE SUPERMERCADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-686-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-09-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-40-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 7739,40338
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETAS GALLETAS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.302
50101634
Fruta fresca10UnidadMANZANASMANZANAS $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
52121602
Servilletas3UnidadSERVILLETAS SIN DISEÑOSERVILLETAS SIN DISEÑO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
50101634
Fruta fresca10UnidadPERASPERAS $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.344
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadJUGOS 1500 CCJUGOS 1500 CC $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
53131507
Mondadientes3UnidadMONDADIENTESMONDADIENTES $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
14111703
Toallas de papel3UnidadTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
50101634
Fruta fresca4UnidadNARANJASNARANJAS $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536 $ 538
50131801
Queso natural2,22kilogramoQUESO KILOQUESO KILO $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.753 $ 11.753
Total Neto $ 40.734
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.739
TOTAL OC $ 48.473


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.