Orden de Compra. Nº
3286-727-SE13
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ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD FIESTAS PATR
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-727-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
06-09-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD FIESTAS PATR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-40-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
34447,342
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS ANDES
Razón Social
JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T.
7.236.098-2
Sucursal
LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52152006
Bandejas o fuentes domésticas
30
Unidad
BANDEJAS DE CARTON CON BLONDA MEDIANAS
BANDEJAS DE CARTON CON BLONDA MEDIANAS
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.126
50202311
Bebidas
48
Unidad
BEBIDAS 3 LITROS (COCA COLA- FANTA - SPRITE)
BEBIDAS 3 LITROS (COCA COLA- FANTA - SPRITE)
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.608
$ 70.584
50202311
Bebidas
30
Unidad
BEBIDAS 3 LITROS (COCA COLA- SPRITE)
BEBIDAS 3 LITROS (COCA COLA- SPRITE)
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.130
$ 44.115
14111705
Servilletas de papel
26
Unidad
SERVILLETAS CON DISEÑO GRANDE
SERVILLETAS CON DISEÑO GRANDE
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.656
$ 19.664
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
510
Unidad
VASOS DESECHABLES TRANSPARENTES
VASOS DESECHABLES TRANSPARENTES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.420
$ 21.420
50201706
Café
1
Tarro
NESCAFE GRANDE
NESCAFE GRANDE
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.689
$ 2.689
50171551
Sal de cocina o de mesa
1
kilogramo
SAL
SAL
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 277
$ 277
50151605
Grasas comestibles de animal
1
kilogramo
MANTECA
MANTECA
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.420
$ 1.420
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
3
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.638
$ 1.639
14111703
Toallas de papel
8
Rollo
TOALLAS NOVA
TOALLAS NOVA
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.368
$ 4.368
Total Neto
$ 181.302
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.447
TOTAL OC
$ 215.749
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.