Orden de Compra. Nº3286-727-SE13 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD FIESTAS PATR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-727-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-09-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD FIESTAS PATR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-40-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 34447,342
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152006
Bandejas o fuentes domésticas30UnidadBANDEJAS DE CARTON CON BLONDA MEDIANASBANDEJAS DE CARTON CON BLONDA MEDIANAS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126
50202311
Bebidas48UnidadBEBIDAS 3 LITROS (COCA COLA- FANTA - SPRITE)BEBIDAS 3 LITROS (COCA COLA- FANTA - SPRITE) $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.608 $ 70.584
50202311
Bebidas30UnidadBEBIDAS 3 LITROS (COCA COLA- SPRITE)BEBIDAS 3 LITROS (COCA COLA- SPRITE) $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.130 $ 44.115
14111705
Servilletas de papel26UnidadSERVILLETAS CON DISEÑO GRANDESERVILLETAS CON DISEÑO GRANDE $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.656 $ 19.664
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos510UnidadVASOS DESECHABLES TRANSPARENTES VASOS DESECHABLES TRANSPARENTES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420
50201706
Café1TarroNESCAFE GRANDENESCAFE GRANDE $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
50171551
Sal de cocina o de mesa1kilogramoSALSAL $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277 $ 277
50151605
Grasas comestibles de animal1kilogramoMANTECAMANTECA $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar3kilogramoAZUCARAZUCAR $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.639
14111703
Toallas de papel8RolloTOALLAS NOVA TOALLAS NOVA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
Total Neto $ 181.302
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.447
TOTAL OC $ 215.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.