Orden de Compra. Nº3286-732-SE16 "COMPRA INSUMOS LIBRERIA Y VARIOS SERNAM.PROG.4 A 7"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-732-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS LIBRERIA Y VARIOS SERNAM.PROG.4 A 7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-34-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Roberto Gómez 531
Comuna Tucapel
Impuesto 7110,94
Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jobercar
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121236
Pinceles10UnidadPINCEL ARTE PLACO N2PINCEL ARTE PLACO N2 $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
60121236
Pinceles10UnidadPINCEL ARTE PLANO N4PINCEL ARTE PLANO N4 $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070
44121618
Tijeras10UnidadTIJERA ESCOLAR PROARTE PUNTA REDONDATIJERA ESCOLAR PROARTE PUNTA REDONDA $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
60121148
Papel lustre25UnidadPAPEL LUSTRE PROARTE 24 HOJASPAPEL LUSTRE PROARTE 24 HOJAS $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.375 $ 3.375
44121706
Lápices de madera25UnidadLAPIZ GRAFITO FABER 1205LAPIZ GRAFITO FABER 1205 $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
53141615
Agujas de tejedor25UnidadAGUJA LANA 1 UNIDADAGUJA LANA 1 UNIDAD $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.375 $ 3.375
49161615
Sistemas completos de juego de baloncesto5UnidadJUEGO DOMINO 28 PCSJUEGO DOMINO 28 PCS $ 1.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.195 $ 7.195
49161615
Sistemas completos de juego de baloncesto3UnidadJUEGO AJEDREZ MAGNETICOJUEGO AJEDREZ MAGNETICO $ 2.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.011 $ 7.011
41104303
Vasos anaeróbicos o accesorios100UnidadVASOS PLASTICOS TRANSPARENTE 500MLVASOS PLASTICOS TRANSPARENTE 500ML $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
41123401
Vasos de dosificación100UnidadVASOS PLASTICOS TRANSPARENTE CHICOVASOS PLASTICOS TRANSPARENTE CHICO $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
Total Neto $ 37.426
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.111
TOTAL OC $ 44.537


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.