Orden de Compra. Nº
3286-732-SE16
"
COMPRA INSUMOS LIBRERIA Y VARIOS SERNAM.PROG.4 A 7
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-732-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-06-2016
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA INSUMOS LIBRERIA Y VARIOS SERNAM.PROG.4 A 7
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-34-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Roberto Gómez 531
Comuna
Tucapel
Impuesto
7110,94
Dirección de Envío de la Factura
Roberto Gómez 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
jobercar
Razón Social
BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T.
9.999.459-2
Sucursal
jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121236
Pinceles
10
Unidad
PINCEL ARTE PLACO N2
PINCEL ARTE PLACO N2
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
60121236
Pinceles
10
Unidad
PINCEL ARTE PLANO N4
PINCEL ARTE PLANO N4
$ 207,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.070
$ 2.070
44121618
Tijeras
10
Unidad
TIJERA ESCOLAR PROARTE PUNTA REDONDA
TIJERA ESCOLAR PROARTE PUNTA REDONDA
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
60121148
Papel lustre
25
Unidad
PAPEL LUSTRE PROARTE 24 HOJAS
PAPEL LUSTRE PROARTE 24 HOJAS
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.375
$ 3.375
44121706
Lápices de madera
25
Unidad
LAPIZ GRAFITO FABER 1205
LAPIZ GRAFITO FABER 1205
$ 108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
53141615
Agujas de tejedor
25
Unidad
AGUJA LANA 1 UNIDAD
AGUJA LANA 1 UNIDAD
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.375
$ 3.375
49161615
Sistemas completos de juego de baloncesto
5
Unidad
JUEGO DOMINO 28 PCS
JUEGO DOMINO 28 PCS
$ 1.439,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.195
$ 7.195
49161615
Sistemas completos de juego de baloncesto
3
Unidad
JUEGO AJEDREZ MAGNETICO
JUEGO AJEDREZ MAGNETICO
$ 2.337,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.011
$ 7.011
41104303
Vasos anaeróbicos o accesorios
100
Unidad
VASOS PLASTICOS TRANSPARENTE 500ML
VASOS PLASTICOS TRANSPARENTE 500ML
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
41123401
Vasos de dosificación
100
Unidad
VASOS PLASTICOS TRANSPARENTE CHICO
VASOS PLASTICOS TRANSPARENTE CHICO
$ 27,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
Total Neto
$ 37.426
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.111
TOTAL OC
$ 44.537
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.