Orden de Compra. Nº3286-745-SE16 "COMPRA INSUMOS LIBRERIA Y OTROS SERNAM PROG.4 A 7"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-745-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS LIBRERIA Y OTROS SERNAM PROG.4 A 7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-49-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Roberto Gómez 531
Comuna Tucapel
Impuesto 15840,3
Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111608
Piedra caliza10UnidadCARTON PIEDRA MEDIANOCARTON PIEDRA MEDIANO $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3UnidadSILICONA LIQUIDASILICONA LIQUIDA $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.170 $ 4.170
25132002
Globos de aire caliente2BolsaGLOBOS X50GLOBOS X50 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31201603
Gomas25UnidadGOMAS DE BORRARGOMAS DE BORRAR $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
31201603
Gomas10UnidadGOMA EVA GRUEZA X 10GOMA EVA GRUEZA X 10 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31201603
Gomas10UnidadGOMA EVA C/GLITER X 10GOMA EVA C/GLITER X 10 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
44121707
Lápices de colores10CajaLAPICES COLORES TORRELAPICES COLORES TORRE $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADORES(amarillo,verde,naranjo,rosado)DESTACADORES(amarillo,verde,naranjo,rosado) $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento10UnidadSTICK FIX MEDIANOSSTICK FIX MEDIANOS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
Total Neto $ 83.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.840
TOTAL OC $ 99.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.