Orden de Compra. Nº
3286-745-SE16
"
COMPRA INSUMOS LIBRERIA Y OTROS SERNAM PROG.4 A 7
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-745-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2016
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA INSUMOS LIBRERIA Y OTROS SERNAM PROG.4 A 7
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-49-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Roberto Gómez 531
Comuna
Tucapel
Impuesto
15840,3
Dirección de Envío de la Factura
Roberto Gómez 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mila de la Parra Vera
Razón Social
MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T.
10.839.145-6
Sucursal
Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11111608
Piedra caliza
10
Unidad
CARTON PIEDRA MEDIANO
CARTON PIEDRA MEDIANO
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
3
Unidad
SILICONA LIQUIDA
SILICONA LIQUIDA
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.170
$ 4.170
25132002
Globos de aire caliente
2
Bolsa
GLOBOS X50
GLOBOS X50
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
31201603
Gomas
25
Unidad
GOMAS DE BORRAR
GOMAS DE BORRAR
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
31201603
Gomas
10
Unidad
GOMA EVA GRUEZA X 10
GOMA EVA GRUEZA X 10
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
31201603
Gomas
10
Unidad
GOMA EVA C/GLITER X 10
GOMA EVA C/GLITER X 10
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
44121707
Lápices de colores
10
Caja
LAPICES COLORES TORRE
LAPICES COLORES TORRE
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
44121708
Marcadores
10
Unidad
DESTACADORES(amarillo,verde,naranjo,rosado)
DESTACADORES(amarillo,verde,naranjo,rosado)
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
10
Unidad
STICK FIX MEDIANOS
STICK FIX MEDIANOS
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
Total Neto
$ 83.370
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.840
TOTAL OC
$ 99.210
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.