Orden de Compra. Nº3286-747-SE16 "COMPRA NYLON CASO SOCIAL SRA.MONICA PADILLA OVIEDO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-747-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-06-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA NYLON CASO SOCIAL SRA.MONICA PADILLA OVIEDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-47-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Roberto Gómez 531
Comuna Tucapel
Impuesto 10225,8
Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Dinsa ltda.
Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA
R.U.T. 78.588.000-5
Sucursal Comercial Dinsa ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111208
Películas de nylon20kilogramoNYLON INVERNADERO UV BD 400#200NYLON INVERNADERO UV BD 400#200 $ 2.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.820 $ 53.820
Total Neto $ 53.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.226
TOTAL OC $ 64.046


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.