Orden de Compra. Nº3286-793-SE15 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SUPERMERCADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-793-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-10-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-34-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 8759,8569
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas3UnidadSERVILLETA BLANCA SIN DISEÑOSERVILLETA BLANCA SIN DISEÑO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
50202303
Jugos y néctar concentrados5UnidadJUGOS 1500 CCJUGOS 1500 CC $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS AISLAPOOLVASOS AISLAPOOL $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.620
52151704
Cucharas domésticas30UnidadCUCHARAS DESECHABLESCUCHARAS DESECHABLES $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.294
50181901
Pan fresco5UnidadBOLSA PAN DE MOLDEBOLSA PAN DE MOLDE $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.565 $ 7.563
50201706
Café1UnidadCAFÉ 170 GR.CAFÉ 170 GR. $ 2.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.932 $ 2.932
50201710
Té de hierbas1UnidadTE 100 UNIDADESTE 100 UNIDADES $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.345 $ 2.345
50181905
Galletas dulces o pastelitos8UnidadGALLETAS SURTIDASGALLETAS SURTIDAS $ 1.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.432 $ 10.435
50131801
Queso natural1kilogramoKILO QUESO LAMINADOKILO QUESO LAMINADO $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar3kilogramoAZUCARAZUCAR $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.739
Total Neto $ 46.105
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.760
TOTAL OC $ 54.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.