Orden de Compra. Nº
3286-793-SE15
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SUPERMERCADO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-793-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
19-10-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-34-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
8759,8569
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS ANDES
Razón Social
JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T.
7.236.098-2
Sucursal
LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52121602
Servilletas
3
Unidad
SERVILLETA BLANCA SIN DISEÑO
SERVILLETA BLANCA SIN DISEÑO
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.513
50202303
Jugos y néctar concentrados
5
Unidad
JUGOS 1500 CC
JUGOS 1500 CC
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.622
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS AISLAPOOL
VASOS AISLAPOOL
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.620
52151704
Cucharas domésticas
30
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES
CUCHARAS DESECHABLES
$ 176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.280
$ 5.294
50181901
Pan fresco
5
Unidad
BOLSA PAN DE MOLDE
BOLSA PAN DE MOLDE
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.565
$ 7.563
50201706
Café
1
Unidad
CAFÉ 170 GR.
CAFÉ 170 GR.
$ 2.932,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.932
$ 2.932
50201710
Té de hierbas
1
Unidad
TE 100 UNIDADES
TE 100 UNIDADES
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.345
$ 2.345
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Unidad
GALLETAS SURTIDAS
GALLETAS SURTIDAS
$ 1.304,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.432
$ 10.435
50131801
Queso natural
1
kilogramo
KILO QUESO LAMINADO
KILO QUESO LAMINADO
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
3
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.740
$ 1.739
Total Neto
$ 46.105
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.760
TOTAL OC
$ 54.865
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.