Orden de Compra. Nº
3286-823-SE17
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ADQUISICION INSUMOS LIBRERIA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-823-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION INSUMOS LIBRERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-21-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
5553,7
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mila de la Parra Vera
Razón Social
MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T.
10.839.145-6
Sucursal
Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201603
Gomas
4
Unidad
GOMA DE BORRAR
GOMA DE BORRAR
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.440
$ 1.440
44121506
Sobres estándar
30
Unidad
SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCO
SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCO
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
SCOCH 18MM X 30 MT
SCOCH 18MM X 30 MT
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
24141607
Separadores de cartón
6
Sobre
SEPARADORES TAMAÑO OFICIO
SEPARADORES TAMAÑO OFICIO
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.540
$ 3.540
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
LÁPIZ PASTA PUNTA MEDIA AZUL
LÁPIZ PASTA PUNTA MEDIA AZUL
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
44101801
Calculadoras o accesorios
1
Unidad
CALCULADORA BASICA
CALCULADORA BASICA
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
44122103
Corchetes
3
Caja
CORCHETES 26-6
CORCHETES 26-6
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 810
$ 810
44122104
Clips para papel
5
Caja
CLIPS 33 MM
CLIPS 33 MM
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
44122104
Clips para papel
3
Caja
CLIP 50 MM
CLIP 50 MM
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.370
$ 2.370
44121619
Sacapuntas
1
Unidad
SACAPUNTA
SACAPUNTA
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 390
$ 390
44121618
Tijeras
1
Unidad
TIJERAS MEDIANAS
TIJERAS MEDIANAS
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 990
$ 990
14111530
Notas de papel autoadhesivo
6
Unidad
NOTAS POST-IT 7,6 X 7,6 CM
NOTAS POST-IT 7,6 X 7,6 CM
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.540
$ 3.540
44121706
Lápices de madera
4
Unidad
LÁPIZ GRAFITO
LÁPIZ GRAFITO
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400
$ 400
Total Neto
$ 29.230
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.554
TOTAL OC
$ 34.784
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.