|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3286-847-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-08-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIBRERÍA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3286-21-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
|
|
R.U.T. |
69.141.800-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 258 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
|
|
R.U.T. |
69.141.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Diego Portales N°258, Huepil |
|
Comuna |
Tucapel
|
|
Impuesto |
11392,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°258, Huepil |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Mila de la Parra Vera |
|
Razón Social |
MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
|
|
R.U.T. |
10.839.145-6 |
|
Sucursal |
Mila de la Parra Vera |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de papelería | 60 | Unidad | PAPEL CANSON | PAPEL CANSON |
$ 150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.000
|
$ 9.000
|
44121701
| Lápiz pasta | 2 | Unidad | LÁPIZ PASTA PILOT PUNTA FINA (DORADO) | LÁPIZ PASTA PILOT PUNTA FINA (DORADO) |
$ 1.490,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.980
|
$ 2.980
|
44121701
| Lápiz pasta | 5 | Unidad | LÁPIZ PASTA PUNTA FINA | LÁPIZ PASTA PUNTA FINA |
$ 250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.250
|
$ 1.250
|
60123601
| Pegamento de purpurina | 10 | Unidad | BARRA SILICONA DELGADA | BARRA SILICONA DELGADA |
$ 150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.500
|
$ 1.500
|
27112904
| Pistola de resina | 1 | Unidad | PISTOLA DE SILICONA BARRAS DELGADAS | PISTOLA DE SILICONA BARRAS DELGADAS |
$ 3.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.990
|
$ 3.990
|
14111610
| Cartulina | 20 | Pliego | PLIEGOS DE CARTULINA | PLIEGOS DE CARTULINA |
$ 180,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.600
|
$ 3.600
|
25132002
| Globos de aire caliente | 6 | Paquete | BOLSA DE GLOBO METALIZADO 50 UNIDADES | BOLSA DE GLOBO METALIZADO 50 UNIDADES |
$ 5.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.940
|
$ 35.940
|
11121805
| Sisal | 2 | Rollo | SISAL OVILLO | SISAL OVILLO |
$ 850,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.700
|
$ 1.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 59.960
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.392
|
|
$ 71.352
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.