Orden de Compra. Nº3286-847-SE18 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIBRERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-847-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIBRERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-21-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 11392,4
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería60UnidadPAPEL CANSONPAPEL CANSON $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
44121701
Lápiz pasta2UnidadLÁPIZ PASTA PILOT PUNTA FINA (DORADO)LÁPIZ PASTA PILOT PUNTA FINA (DORADO) $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
44121701
Lápiz pasta5UnidadLÁPIZ PASTA PUNTA FINALÁPIZ PASTA PUNTA FINA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
60123601
Pegamento de purpurina10UnidadBARRA SILICONA DELGADABARRA SILICONA DELGADA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
27112904
Pistola de resina1UnidadPISTOLA DE SILICONA BARRAS DELGADASPISTOLA DE SILICONA BARRAS DELGADAS $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
14111610
Cartulina20PliegoPLIEGOS DE CARTULINAPLIEGOS DE CARTULINA $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
25132002
Globos de aire caliente6PaqueteBOLSA DE GLOBO METALIZADO 50 UNIDADESBOLSA DE GLOBO METALIZADO 50 UNIDADES $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.940 $ 35.940
11121805
Sisal2RolloSISAL OVILLOSISAL OVILLO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
Total Neto $ 59.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.392
TOTAL OC $ 71.352


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.