|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3286-858-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-09-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3286-135-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3286-135-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Tucapel
|
|
R.U.T. |
69.141.800-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 258 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Tucapel
|
|
R.U.T. |
69.141.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Diego Portales N°258, Huepil |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
75508,09 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°258, Huepil |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
jobercar |
|
Razón Social |
BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
|
|
R.U.T. |
9.999.459-2 |
|
Sucursal |
jobercar |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50192801
| Empanadas, tartas y pies frescos | 1 | Global | Empanadas e insumos segun cuadro de ofertas adjunto | Empanadas e insumos segun cuadro de ofertas adjunto |
$ 397.411,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 397.411
|
$ 397.411
|
|
|
Total Neto
|
$ 397.411
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 75.508
|
|
$ 472.919
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.