Orden de Compra. Nº
3286-9-SE19
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ADQUISICIÓN INSUMOS DE LIBRERÍA DPTO TRANSITO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-9-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN INSUMOS DE LIBRERÍA DPTO TRANSITO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-21-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Roberto Gómez 531
Comuna
Tucapel
Impuesto
12410,8
Dirección de Envío de la Factura
Roberto Gómez 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mila de la Parra Vera
Razón Social
MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T.
10.839.145-6
Sucursal
Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46111502
Minas
4
Caja
OTRAS MINAS 2.0
OTRAS MINAS 2.0
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.760
$ 2.760
44121618
Tijeras
2
Unidad
TIJERA GRANDE
TIJERA GRANDE
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.780
$ 2.780
44121708
Marcadores
4
Unidad
PLUMONES PIZARRA ACRÍLICA PUNTA REDONDA NEGRO
PLUMONES PIZARRA ACRÍLICA PUNTA REDONDA NEGRO
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
14111530
Notas de papel autoadhesivo
5
Unidad
NOTAS POST IT 5X5 CM
NOTAS POST IT 5X5 CM
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.450
$ 2.450
14111530
Notas de papel autoadhesivo
5
Unidad
NOTAS POST IT 7.6 X 7.6 CM
NOTAS POST IT 7.6 X 7.6 CM
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.950
$ 3.950
31201517
Cinta para empaquetar
40
Unidad
SCOCH GRANDE
SCOCH GRANDE
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad
LIBRO INDICE 100 HOJAS
LIBRO INDICE 100 HOJAS
$ 6.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.980
$ 13.980
44101801
Calculadoras o accesorios
2
Unidad
CALCULADORA 12 DÍGITOS
CALCULADORA 12 DÍGITOS
$ 7.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.200
$ 15.200
44121705
Portaminas
4
Unidad
OTRO PORTAMINAS 2.0
OTRO PORTAMINAS 2.0
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
14111530
Notas de papel autoadhesivo
2
Sobre
NOTA ADHESIVA BANDERITA
NOTA ADHESIVA BANDERITA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
Total Neto
$ 65.320
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.411
TOTAL OC
$ 77.731
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.