Orden de Compra. Nº3286-9-SE19 "ADQUISICIÓN INSUMOS DE LIBRERÍA DPTO TRANSITO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-9-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DE LIBRERÍA DPTO TRANSITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-21-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Roberto Gómez 531
Comuna Tucapel
Impuesto 12410,8
Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46111502
Minas4CajaOTRAS MINAS 2.0OTRAS MINAS 2.0 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
44121618
Tijeras2UnidadTIJERA GRANDETIJERA GRANDE $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
44121708
Marcadores4UnidadPLUMONES PIZARRA ACRÍLICA PUNTA REDONDA NEGROPLUMONES PIZARRA ACRÍLICA PUNTA REDONDA NEGRO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
14111530
Notas de papel autoadhesivo5UnidadNOTAS POST IT 5X5 CMNOTAS POST IT 5X5 CM $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
14111530
Notas de papel autoadhesivo5UnidadNOTAS POST IT 7.6 X 7.6 CMNOTAS POST IT 7.6 X 7.6 CM $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
31201517
Cinta para empaquetar40UnidadSCOCH GRANDE SCOCH GRANDE $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
14111509
Artículos de papelería2UnidadLIBRO INDICE 100 HOJASLIBRO INDICE 100 HOJAS $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980
44101801
Calculadoras o accesorios2UnidadCALCULADORA 12 DÍGITOSCALCULADORA 12 DÍGITOS $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
44121705
Portaminas4UnidadOTRO PORTAMINAS 2.0OTRO PORTAMINAS 2.0 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
14111530
Notas de papel autoadhesivo2SobreNOTA ADHESIVA BANDERITANOTA ADHESIVA BANDERITA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Total Neto $ 65.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.411
TOTAL OC $ 77.731


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.