Orden de Compra. Nº3286-918-SE19 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-918-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-19-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO # 431, HUEPIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Roberto Gómez 531
Comuna Tucapel
Impuesto 14367,04
Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171903
Aceitunas1kilogramoVERDURA ACEITUNA KILOVERDURA ACEITUNA KILO $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
52121602
Servilletas4PaqueteSERVILLETA DE PAPEL BLANCA 50 UNIDADESSERVILLETA DE PAPEL BLANCA 50 UNIDADES $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984 $ 1.984
50181905
Galletas dulces o pastelitos4PaqueteGALLETA GRAN CEREAL 135 GGALLETA GRAN CEREAL 135 G $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.320
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadJUGO NECTAR 1500 CC VARIEDADESJUGO NECTAR 1500 CC VARIEDADES $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.660
50101717
Semillas o frutos secos pelados4BolsaFRUTO SECO MANÍ CON SAL 180 GRFRUTO SECO MANÍ CON SAL 180 GR $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
50131801
Queso natural1kilogramoQUESO TROZO KILOQUESO TROZO KILO $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
50181906
Pan en conserva4BolsaPAN MOLDE BOLSAPAN MOLDE BOLSA $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.396
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas90UnidadCECINA JAMÓN PAVO LAMINA UNIDADCECINA JAMÓN PAVO LAMINA UNIDAD $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos25PaqueteGALLETA OBLEA ALTEZA 140 GR (SURTIDAS-VARIEDAD DE GALLETAS)GALLETA OBLEA ALTEZA 140 GR (SURTIDAS-VARIEDAD DE GALLETAS) $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.925 $ 18.925
Total Neto $ 75.616
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.367
TOTAL OC $ 89.983


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.