Orden de Compra. Nº3286-950-SE15 "ADQUISICIÓN DE VÁLVULA DE BOLA INOX. 316 3/4""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-950-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÁLVULA DE BOLA INOX. 316 3/4"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-61-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 4357,84
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Dinsa ltda.
Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA
R.U.T. 78.588.000-5
Sucursal Comercial Dinsa ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos2UnidadVÁLVULA BOLA INOX. 316 3/4"VÁLVULA BOLA INOX. 316 3/4" $ 11.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.936 $ 22.936
Total Neto $ 22.936
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.358
TOTAL OC $ 27.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.