Orden de Compra. Nº3286-954-SE14 "ADUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-954-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ADUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-40-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 10072,62618
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café3UnidadNESCAFE 170 GRSNESCAFE 170 GRS $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.547 $ 8.546
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4UnidadKILOS DE AZUCARKILOS DE AZUCAR $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.284 $ 2.286
50181905
Galletas dulces o pastelitos45UnidadPAQUETES DE GALLETASPAQUETES DE GALLETAS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.359
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadBOTELLAS DE JUGO 1500 CCBOTELLAS DE JUGO 1500 CC $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
50201713
Bolsitas de te1UnidadCAJA DE TE 100 BOLSITASCAJA DE TE 100 BOLSITAS $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
14111705
Servilletas de papel4UnidadPAQUETES SERVILLETAS BLANCASPAQUETES SERVILLETAS BLANCAS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
14111703
Toallas de papel3UnidadROLLO TOALLA NOVAROLLO TOALLA NOVA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
Total Neto $ 53.014
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.073
TOTAL OC $ 63.087


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.