Orden de Compra. Nº3286-967-SE17 "ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-967-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-34-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Roberto Gómez 531
Comuna Tucapel
Impuesto 76317,3
Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jobercar
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151702
Hilo de algodón130UnidadHILO DE VOLANTINHILO DE VOLANTIN $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.630 $ 45.630
60141015
Cometas100UnidadVOLANTON COMETA GRANDEVOLANTON COMETA GRANDE $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.900 $ 89.900
50202311
Bebidas30UnidadBOTELLA COCA COLA 591 ML DESECHBOTELLA COCA COLA 591 ML DESECH $ 719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.570 $ 21.570
50202311
Bebidas30UnidadBOTELLA FANTA 591 ML DESECHBOTELLA FANTA 591 ML DESECH $ 764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.920 $ 22.920
50202311
Bebidas40UnidadBOTELLA SPRITE 591 ML DESECHBOTELLA SPRITE 591 ML DESECH $ 719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.760 $ 28.760
50181905
Galletas dulces o pastelitos200UnidadDULCES CHILENITOSDULCES CHILENITOS $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200 $ 52.200
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos100UnidadEMPANADA HORNO 350 GRS APROXEMPANADA HORNO 350 GRS APROX $ 1.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.400 $ 112.400
49211703
Accesorios de bolos250UnidadJUGUETES POLCAS JUGUETES POLCAS $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
60141015
Cometas30PieVOLANTIN DE PAPEL GRANDEVOLANTIN DE PAPEL GRANDE $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.540 $ 21.540
Total Neto $ 401.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.317
TOTAL OC $ 477.987


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.