Orden de Compra. Nº
3286-967-SE17
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ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-967-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-09-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-34-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Roberto Gómez 531
Comuna
Tucapel
Impuesto
76317,3
Dirección de Envío de la Factura
Roberto Gómez 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
jobercar
Razón Social
BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T.
9.999.459-2
Sucursal
jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11151702
Hilo de algodón
130
Unidad
HILO DE VOLANTIN
HILO DE VOLANTIN
$ 351,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.630
$ 45.630
60141015
Cometas
100
Unidad
VOLANTON COMETA GRANDE
VOLANTON COMETA GRANDE
$ 899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.900
$ 89.900
50202311
Bebidas
30
Unidad
BOTELLA COCA COLA 591 ML DESECH
BOTELLA COCA COLA 591 ML DESECH
$ 719,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.570
$ 21.570
50202311
Bebidas
30
Unidad
BOTELLA FANTA 591 ML DESECH
BOTELLA FANTA 591 ML DESECH
$ 764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.920
$ 22.920
50202311
Bebidas
40
Unidad
BOTELLA SPRITE 591 ML DESECH
BOTELLA SPRITE 591 ML DESECH
$ 719,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.760
$ 28.760
50181905
Galletas dulces o pastelitos
200
Unidad
DULCES CHILENITOS
DULCES CHILENITOS
$ 261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.200
$ 52.200
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
100
Unidad
EMPANADA HORNO 350 GRS APROX
EMPANADA HORNO 350 GRS APROX
$ 1.124,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.400
$ 112.400
49211703
Accesorios de bolos
250
Unidad
JUGUETES POLCAS
JUGUETES POLCAS
$ 27,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
60141015
Cometas
30
Pie
VOLANTIN DE PAPEL GRANDE
VOLANTIN DE PAPEL GRANDE
$ 718,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.540
$ 21.540
Total Neto
$ 401.670
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 76.317
TOTAL OC
$ 477.987
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.