Orden de Compra. Nº3286-968-SE19 "ADQUISICIÓN PRODUCTOS SUPERMERCADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-968-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN PRODUCTOS SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-19-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 16735,2
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados12BotellaJUGO NECTAR 1500 CCJUGO NECTAR 1500 CC $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.592 $ 11.592
50202310
Agua mineral12BotellaAGUA MINERAL CON GAS 1.6 LAGUA MINERAL CON GAS 1.6 L $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056
50201711
Té instantáneo2CajaTE 100 BOLSITASTE 100 BOLSITAS $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.026
50201706
Café6UnidadCAFE TRADICION 170 GRCAFE TRADICION 170 GR $ 3.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.620 $ 19.620
50201706
Café2UnidadCAFE DESCAFEINADO 170 GRCAFE DESCAFEINADO 170 GR $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.546 $ 7.546
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar6kilogramoAZÚCAR GRANULADA KILOAZÚCAR GRANULADA KILO $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.984 $ 3.984
50181905
Galletas dulces o pastelitos40PaqueteGALLETAS OBLEA ALTEZA (SURTIDAS-VARIEDAD)GALLETAS OBLEA ALTEZA (SURTIDAS-VARIEDAD) $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.280 $ 30.280
52121602
Servilletas6PaqueteSERVILLETAS DE PAPEL BLANCA 50 UNIDADESSERVILLETAS DE PAPEL BLANCA 50 UNIDADES $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.976 $ 2.976
Total Neto $ 88.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.735
TOTAL OC $ 104.815


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.