Orden de Compra. Nº
3286-971-SE16
"
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-971-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-08-2016
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-47-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
76565,421
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COPELEC AGROFERRETERIA
Razón Social
COMERCIAL COPELEC S,A.
R.U.T.
96.661.820-5
Sucursal
COPELEC AGROFERRETERIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA ESTAMPA 3"
BROCHA ESTAMPA 3"
$ 707,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.828
$ 2.827
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA ESTAMPA 4"
BROCHA ESTAMPA 4"
$ 2.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.708
$ 8.706
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Unidad
DILUYENTE SINTETICO 5 LTS
DILUYENTE SINTETICO 5 LTS
$ 4.698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.698
$ 4.698
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad
GALON ESMALTE SINT. IRIS COLOR NEGRO
GALON ESMALTE SINT. IRIS COLOR NEGRO
$ 10.663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.989
$ 31.989
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA ESTAMPA 2"
BROCHA ESTAMPA 2"
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.034
27111602
Martillos
4
Unidad
MARTILLO CARP. CROSSMAN 16 oz
MARTILLO CARP. CROSSMAN 16 oz
$ 3.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.764
$ 15.764
30103605
Tablas de madera
100
Unidad
PIEZAS TAPAS DE 1 X 4" X 3,20 MT
PIEZAS TAPAS DE 1 X 4" X 3,20 MT
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.600
$ 54.600
11121611
Tablero de partículas
30
Unidad
TABLEROS OSB (e=9,5 mm)
TABLEROS OSB (e=9,5 mm)
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.220
$ 176.220
31211506
Pinturas de látex
1
Unidad
LATEX BLANCO IRIS TINETA
LATEX BLANCO IRIS TINETA
$ 28.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.563
$ 28.563
31211501
Pinturas al esmalte
6
Unidad
GALON ESMALTE CERELUXE COLOR OCRE
GALON ESMALTE CERELUXE COLOR OCRE
$ 12.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.576
$ 75.576
Total Neto
$ 402.976
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 76.565
TOTAL OC
$ 479.541
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.