Orden de Compra. Nº3286-973-SE14 "ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-973-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-40-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 13942,24484
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca50UnidadPLATANOSPLATANOS $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.720
50202304
Jugos y néctar envasados50UnidadCAJAS JUGOS 200 CCCAJAS JUGOS 200 CC $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50192303
Postres, helados o yogurt congelado50UnidadYOGURTYOGURT $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.140
50131801
Queso natural50UnidadLAMINAS DE QUESOLAMINAS DE QUESO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50201706
Café2UnidadNESCAFE 170 GRSNESCAFE 170 GRS $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.698 $ 5.697
50201713
Bolsitas de te1UnidadCAJA DE TE 100 BOLSITASCAJA DE TE 100 BOLSITAS $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadKILOS DE AZUCARKILOS DE AZUCAR $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142 $ 1.143
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS AISLAPOLVASOS AISLAPOL $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.201
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadPAQUETES DE GALLETASPAQUETES DE GALLETAS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.604
50202304
Jugos y néctar envasados20UnidadBOTELLAS JUGOS 1500 ccBOTELLAS JUGOS 1500 cc $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.638
14111705
Servilletas de papel3UnidadPAQUETES DE SERVILLETAS BLANCAPAQUETES DE SERVILLETAS BLANCA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
Total Neto $ 73.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.942
TOTAL OC $ 87.322


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.