Orden de Compra. Nº
3286-973-SE14
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ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-973-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
10-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-40-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
13942,24484
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS ANDES
Razón Social
JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T.
7.236.098-2
Sucursal
LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101634
Fruta fresca
50
Unidad
PLATANOS
PLATANOS
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.700
$ 6.720
50202304
Jugos y néctar envasados
50
Unidad
CAJAS JUGOS 200 CC
CAJAS JUGOS 200 CC
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
50
Unidad
YOGURT
YOGURT
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.150
$ 7.140
50131801
Queso natural
50
Unidad
LAMINAS DE QUESO
LAMINAS DE QUESO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
50201706
Café
2
Unidad
NESCAFE 170 GRS
NESCAFE 170 GRS
$ 2.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.698
$ 5.697
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
CAJA DE TE 100 BOLSITAS
CAJA DE TE 100 BOLSITAS
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.555
$ 1.555
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
KILOS DE AZUCAR
KILOS DE AZUCAR
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.142
$ 1.143
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS AISLAPOL
VASOS AISLAPOL
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.201
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
PAQUETES DE GALLETAS
PAQUETES DE GALLETAS
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.604
50202304
Jugos y néctar envasados
20
Unidad
BOTELLAS JUGOS 1500 cc
BOTELLAS JUGOS 1500 cc
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.638
14111705
Servilletas de papel
3
Unidad
PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCA
PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCA
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882
$ 882
Total Neto
$ 73.380
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.942
TOTAL OC
$ 87.322
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.