Orden de Compra. Nº3286-979-SE17 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA VINCULO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-979-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA VINCULO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-21-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 4370
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA RENGO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA
R.U.T. 76.476.176-6
Sucursal LIBRERIA RENGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta10UnidadLÁPIZ PASTA AZUL PUNTA FINALÁPIZ PASTA AZUL PUNTA FINA $ 121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210 $ 1.210
44121802
Líquido corrector6UnidadLÁPIZ CORRECTORLÁPIZ CORRECTOR $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
14111509
Artículos de papelería3UnidadRESMA TAMAÑO OFICIORESMA TAMAÑO OFICIO $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
44121708
Marcadores5UnidadPLUMONES PIZARRA ACRÍLICA 2 PLUMONES NEGROS 2 PLUMONES AZUL 01 PLUMÓN ROJOPLUMONES PIZARRA ACRÍLICA 2 PLUMONES NEGROS 2 PLUMONES AZUL 01 PLUMÓN ROJO $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010
14111509
Artículos de papelería20UnidadPAPEL CANSON OFICIOPAPEL CANSON OFICIO $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
14111610
Cartulina5PliegoCARTULINA DE COLORCARTULINA DE COLOR $ 186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930 $ 930
14111509
Artículos de papelería4ResmaRESMA TAMAÑO CARTARESMA TAMAÑO CARTA $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
Total Neto $ 23.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.370
TOTAL OC $ 27.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.