Orden de Compra. Nº3286-980-SE16 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERTERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-980-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERTERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-47-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 22000,86
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Dinsa ltda.
Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA
R.U.T. 78.588.000-5
Sucursal Comercial Dinsa ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111508
Sierras2UnidadSERRUCHO RAMADA 18SERRUCHO RAMADA 18 $ 7.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.494 $ 14.494
27111801
Cintas métricas2UnidadHUINCHA MEDIR 7,5 MT 25mm KNIGHTHUINCHA MEDIR 7,5 MT 25mm KNIGHT $ 4.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.374 $ 9.374
31151804
Alambre para grapar5UnidadKILOS ALAMBRE NEGRO N° 14KILOS ALAMBRE NEGRO N° 14 $ 978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.890 $ 4.890
31211904
Brochas4UnidadBROCHA SOYODA 2"BROCHA SOYODA 2" $ 442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.768 $ 1.768
31211904
Brochas4UnidadBROCHA SOYODA 4"BROCHA SOYODA 4" $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.648 $ 5.648
30111607
Cal viva20UnidadBOLSAS PINTA CAL 25 KGBOLSAS PINTA CAL 25 KG $ 3.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.620 $ 79.620
Total Neto $ 115.794
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.001
TOTAL OC $ 137.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.