Orden de Compra. Nº
3286-995-SE14
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ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3286-995-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-40-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
13189,99
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
jobercar
Razón Social
BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T.
9.999.459-2
Sucursal
jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181901
Pan fresco
6
Unidad
BOLSAS PAN DE MOLDE
BOLSAS PAN DE MOLDE
$ 1.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
50131801
Queso natural
4
Unidad
SACHET QUESO LAMINADO 15 UNIDAD C/U
SACHET QUESO LAMINADO 15 UNIDAD C/U
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.220
$ 6.220
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
TORTAS PARA 30 PERSONAS (MANJAR - DURAZNO)
TORTAS PARA 30 PERSONAS (MANJAR - DURAZNO)
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.412
$ 29.412
14111705
Servilletas de papel
3
Unidad
PAQUETES DE SERVILLETAS ELITE BLANCA
PAQUETES DE SERVILLETAS ELITE BLANCA
$ 311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 933
$ 933
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad
BOTELLAS JUGO WATTS 1500 cc (SABORES SURTIDOS)
BOTELLAS JUGO WATTS 1500 cc (SABORES SURTIDOS)
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.920
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
60
Unidad
VASOS DESECHABLES TRANSPARENTES
VASOS DESECHABLES TRANSPARENTES
$ 33,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
52151502
Platos desechables domésticos
60
Unidad
PLATOS DE CARTON
PLATOS DE CARTON
$ 33,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
52151703
Tenedores domésticos
60
Unidad
TENEDORES DESECHABLES
TENEDORES DESECHABLES
$ 33,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
AZUCAR 1 KILO IANSA
AZUCAR 1 KILO IANSA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
50201706
Café
1
Unidad
NESCAFE TRADICION 170 GRS
NESCAFE TRADICION 170 GRS
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad
ENDULZANTE 400 ML
ENDULZANTE 400 ML
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.109
$ 3.109
Total Neto
$ 69.421
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.190
TOTAL OC
$ 82.611
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.