Orden de Compra. Nº3286-995-SE16 "ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-995-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-09-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-34-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 6705,5826
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadPAQUETES DE GALLETAS SURTIDASPAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS $ 1.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.040 $ 13.043
50201706
Café2UnidadNESCAFE DE 170 GRNESCAFE DE 170 GR $ 2.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.864 $ 5.865
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS AISLAPOLVASOS AISLAPOL $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.620
14111705
Servilletas de papel5UnidadPAQUETES DE SERVILLETAS BLANCAS SIN DISEÑOPAQUETES DE SERVILLETAS BLANCAS SIN DISEÑO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadBOTELLAS DE JUGO 1500 CC (SURTIDOS)BOTELLAS DE JUGO 1500 CC (SURTIDOS) $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
Total Neto $ 35.293
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.706
TOTAL OC $ 41.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.