|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3287-165-MC19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-03-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Letreros de velocidad. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
|
|
R.U.T. |
69.100.500-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Juan E. Montero 25 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
|
|
R.U.T. |
69.100.500-3 |
|
Dirección de Facturación |
Juan E. Montero 25 |
|
Comuna |
Licantén
|
|
Impuesto |
59840,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Juan E. Montero 25 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CASA DE LA PUBLICIDAD |
|
Razón Social |
HERRERA PARRAGUEZ PABLO
|
|
R.U.T. |
15.132.880-6 |
|
Sucursal |
CASA DE LA PUBLICIDAD |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82101501
| Letreros publicitarios | 5 | Unidad | Letreros de velocidad para diversas calles de la comuna. | |
$ 62.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 314.950
|
$ 314.950
|
|
|
Total Neto
|
$ 314.950
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 59.840
|
|
$ 374.790
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.