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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3287-193-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-06-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3287-51-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
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R.U.T. |
69.100.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Juan E. Montero 25 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
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R.U.T. |
69.100.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Juan E. Montero 25 |
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Comuna |
Licantén
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Impuesto |
260057,310924117 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan E. Montero 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RICARDO ALVARO |
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Razón Social |
PAMELA DIAZ E HIJA LTDA
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R.U.T. |
76.216.938-k |
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Sucursal |
RICARDO ALVARO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14121802
| Papeles de polietileno | 2 | Unidad | ROLLO DE NYLON 1*1*0.10 | |
$ 73.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 147.058
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$ 147.059
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30102212
| Plancha de cinc | 70 | Unidad | PLANCHAS DE ZINC 0.35*3.66 | |
$ 5.844,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 409.080
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$ 409.059
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30141507
| Aislamiento de tabla rígida | 60 | Unidad | PLANCHAS DE INTERNIT 4*1.200*2.400 | |
$ 3.739,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 224.340
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$ 224.370
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30141507
| Aislamiento de tabla rígida | 100 | Unidad | PLANCHAS DE OSB 6MM * 1.22*2.44 MM | |
$ 5.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 588.200
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$ 588.235
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Total Neto
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$ 1.368.723
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 260.057
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$ 1.628.780
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.