Orden de Compra. Nº
3287-354-SE15
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3287-65-L115
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3287-354-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3287-65-L115
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3287-65-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T.
69.100.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Juan E. Montero 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T.
69.100.500-3
Dirección de Facturación
Juan E. Montero 25
Comuna
Licantén
Impuesto
97665,7
Dirección de Envío de la Factura
Juan E. Montero 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OLIVIER ALONSO
Razón Social
CONSTRUCCIONES HERMANOS FV LIMITADA
R.U.T.
76.501.589-8
Sucursal
OLIVIER ALONSO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11162111
Malla
1
Unidad
MALLA RASHEL 2 MT ANCHO (DOBLE)
SE OFRECE LO SOLICITADO
$ 92.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.000
$ 92.000
30161508
Rodillo de papel pintado
3
Unidad
ESPATULAS DE 4"
SE OFRECE LO SOLICITADO
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.970
$ 2.970
30161508
Rodillo de papel pintado
4
Unidad
RODILLOS CHIPORROS 18 CM
SE OFRECE LO SOLICITDO
$ 4.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.960
$ 17.960
31191501
Papeles de lija
100
Unidad
LIJAS DE MADERA N° 80
SE OFRECE LO SOLICITADO
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
GALON DE PINTURA BLANCA PARA PISCINA
SE OFRECE LO SOLICITADO
$ 37.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.000
$ 37.000
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHAS 3 1/2
SE OFRECE LO SOLICITADO
$ 2.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.880
$ 8.880
31211903
Equipo para protección
12
Unidad
MASCARILLAS
SE OFRECE LO SOLICITADO
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.280
$ 8.280
47131605
Cepillos de limpieza
3
Unidad
ESCOBILLAS DE ACERO
SE OFRECE LO SOLICITADO
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.970
$ 8.970
86131502
Pintura
3
Unidad
TINETAS DE PINTURA CELESTE PARA PISCINA
SE OFRECE LO SOLICITADO
$ 92.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 278.970
$ 278.970
86131502
Pintura
1
Unidad
GALON DE PINTURA NEGRO PARA PISCINA
SE OFRECE LO SOLICITADO
$ 37.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.000
$ 37.000
Total Neto
$ 514.030
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 97.666
TOTAL OC
$ 611.696
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.