Orden de Compra. Nº3287-366-SE12 "adquisicion material electrico"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3287-366-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2012
Nombre de la Orden de Compra adquisicion material electrico
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Facturación Juan E. Montero 25
Comuna Licantén
Impuesto 89775
Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIO NARCISO URBINA RAMIREZ
Razón Social CLAUDIO NARCISO URBINA RAMIREZ
R.U.T. 14.539.490-2
Sucursal CLAUDIO NARCISO URBINA RAMIREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60111408
Ondas o cintas decorativas1Unidadmaterial electrico para adornos navideños  $ 472.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.500 $ 472.500
Total Neto $ 472.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.775
TOTAL OC $ 562.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.