|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3287-484-AG20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-12-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Pulverizadores manuales 15 litros. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
|
|
R.U.T. |
69.100.500-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Juan E. Montero 25 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
|
|
R.U.T. |
69.100.500-3 |
|
Dirección de Facturación |
CIRO BOETTO SIN NUMERO |
|
Comuna |
Licantén
|
|
Impuesto |
34188,6627 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CIRO BOETTO SIN NUMERO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Luvaly |
|
Razón Social |
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
|
|
R.U.T. |
76.231.391-K |
|
Sucursal |
Luvaly |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
20101710
| Maquinaria de pulverización | 6 | Unidad no definida | Pulverizadores | Pulverizadores |
$ 29.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 179.940
|
$ 179.940
|
|
|
Total Neto
|
$ 179.940
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.189
|
|
$ 214.129
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.