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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3287-569-MC18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Bolsas tnt , programa senda |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
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R.U.T. |
69.100.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Juan E. Montero 25 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
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R.U.T. |
69.100.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Juan E. Montero 25 |
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Comuna |
Licantén
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Impuesto |
69540 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan E. Montero 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
rafael nicolas |
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Razón Social |
COMERCIAL J DONOSO LIMITADA
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R.U.T. |
76.313.368-0 |
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Sucursal |
rafael nicolas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101801
| Campañas publicitarias | 244 | Unidad | Bolsas tnt logo impreso para difusión de material preventivo durante el verano. | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 366.000
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$ 366.000
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Total Neto
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$ 366.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.540
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$ 435.540
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.