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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3287-779-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pendones y onevision, comunicaciones 3287-582-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
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R.U.T. |
69.100.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Juan E. Montero 25 |
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Comuna |
Licantén
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Impuesto |
86216,87 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan E. Montero 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
krea |
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Razón Social |
ORLANDO ALFREDO MORALES OSORIO
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R.U.T. |
16.826.730-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
krea |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 1 | Unidad | Impresión e instalación de onevision en centro de acondicionamiento físico, vinilo microperforado, instalación comuna de Licantén. | |
$ 100.841,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.841
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$ 100.841
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82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 12 | Unidad | Pendones roller de tela PVC DE 80 X 200 CM O superior , solicitar diseño a comunicaciones@mlicanten.cl | |
$ 29.411,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 352.932
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$ 352.932
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Total Neto
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$ 453.773
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.217
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$ 539.990
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.